CVPCPA Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría

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Licda. Delmy Cecilia Bajerano de Araujo (No vigente)

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Cargo
Director Suplente
 
Comité, Juntas, Consejos u otros
Consejo Directivo
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Teléfono
2245-4835
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Dirección
calle nueva No 1 casa No 130 Colonia Escalón.
Fecha de creación
05/11/2015
Fecha de última actualización
06/12/2021

Curriculum

ESTUDIOS REALIZADOS:

SECUNDARIA Y BACHILLERATO: COLEGIO MONTE MARÍA, SAN SALVADOR

UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO

EXPERIENCIA LABORAL:

• DE FEBRERO/2019 A LA FECHA: SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. Cargo: Auditor Interno

Funciones: Realizar Auditorías Financieras, de Cumplimiento, Auditorías de Gestión.

Auditoría Financiera, realización de exámenes especiales. Emitir conclusión sobre la razonabilidad de las cifras que revelan los estados financieros. Auditoría Operativa: Evaluar la Gestión, velar por el uso efectivo de los recursos materiales y humanos. Cumplimento: Velar por el estricto cumplimiento de las normas, leyes y procedimientos.. Elaboración de Plan Anual del Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, incluyendo Plan Operativo basados en riesgos. Elaborar Planes de Trabajo y programas de auditoría a desarrollar en las diferentes áreas de la Institución. Preparar informes borrador y discutirlos con los auditados y los Informes finales que surgen posteriormente a la discusión de cada uno de ellos, para ser enviados a la Corte de Cuentas de la República. Estudiar, evaluar y omitir conclusiones sobre aspectos financieros, administrativos y operativos requeridos por la máxima autoridad de la Superintendencia, o las diferentes Direcciones, Departamentos, Unidades, Secciones de la Institución.

Presentar ante el Consejo Directivo el desarrollo realizado semestralmente por la Unidad de Auditoría Interna. Darle seguimiento al cumplimiento total de las actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna.

• DE AGOSTO/2011 A FEBRERO/2019: SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. Cargo: Analista de Auditoría Interna

• DE FEBRERO/98 A agosto/2011: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Auditor Interno de la Superintendencia de Pensiones, con funciones de elaboración de Planes y Programas de Trabajo, ejecución de programas de auditoria, elaboración y archivo de papeles de trabajo, elaboración de cartas de gerencia e Informes de Auditoria.

• DE MAYO/90 A ENERO/98: SECRETARÍA TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO (SETEFE) – MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ACTUALMENTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

Auditor de la Dirección de Auditoria de Proyectos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con funciones de Planeación de auditoria, ejecución del trabajo de campo y elaboración de informes técnico de la División de Asesoría y Contraloría de Proyectos de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo – SETEFE, con funciones de: auditar el desarrollo de los proyectos ejecutados por las Instituciones gubernamentales y ONG’s, acreditadas con fondos provenientes de préstamos y donaciones de organismos internacionales; asesoría a las entidades ejecutoras de proyectos financiados con fondos provenientes de préstamos y donaciones de organismos internacionales y supervisión a las Firmas de Auditoría Externa, desde su Autorización y que realizaban las auditorías de los fondos recibidos por las Instituciones acreedoras de fondos Externos ejecutoras de proyectos. Revisión de papeles de trabajo de las Firmas de Auditoría Externa y verificación del cumplimiento del trabajo, para el cual habían sido contratadas.

• DE JULIO/85 A ABRIL/90: ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.

Asistente Departamento de Auditoria Interna con funciones de ejecutar procedimientos y pruebas de auditoria, elaboración de papeles de trabajo y elaboración de cartas de gerencia.

ALGUNOS SEMINARIOS RECIBIDOS EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS:

o CÓMO APLICAR UNA AUDITORÍA OPERACIONAL

Impartido por el Instituto de Auditoría Interna de El Salvador

Fecha: 27 y 28 de Abril 2017

o DIVULGACIÓN DE NORMAS DE AUDITORÍA INTERNA- SECTOR GUBERNAMENTAL

Impartido por el CINCAP (Corte de Cuentas de la República)

Fecha: 20 de Abril 2017

o MODELOS DE PREVENCIÓN DE FRAUDES

Impartido por el Instituto de Auditoría Interna de El Salvador

Fecha: 27 y 28 de junio y 22 y 25 de septiembre 2017

o LIBRE GESTIÓN TRANSACCIONAL DE COMPRASAL (I Y II PARTE)

Impartido por la UNAC del Ministerio de Hacienda

Fecha: 17 Y 18 DE MAYO 2017

o APRENDIENDO A EJECUTAR LA PAAC EN EL SISTEMA DE COMPRASAL

Impartido por la UNAC del Ministerio de Hacienda

Fecha 20 de marzo 2018

XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Impartido por FELABAN, en la Ciudad de Panamá

Fecha : 17 y 18 de mayo 2018

o SEMINARIO-TALLER:GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DIGITALES

Impartido por la Superintendencia del Sistema Financiero

Fecha: Del 08 al 11 de octubre 2018

o LIBRE GESTIÓN TRANSACCIONAL DE COMPRASAL (I Y II PARTE)

Impartido por la UNAC del Ministerio de Hacienda

Fecha: 17 Y 18 DE MAYO 2018

o SEMINARIO-TALLER:GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DIGITALES

Impartido por la Superintendencia del Sistema Financiero

Fecha: Del 08 al 11 de octubre 2018

o CURSO "LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON ÉNFASIS EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

Impartido por el Lic. Oscar Álvarez Argueta

Fecha Del 06 al 28 de Mayo de 2019

o CONTROL INTERNO APLICADO AL NEGOCIO Y A LA AUDITORÍA INTERNA (COSO 2013).

Impartido por el Instituto de Auditoría Interna de El Salvador

Fecha: 31 de Agosto de 2019.

RELACIONES INTERPERSONALES Y MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO

Impartido por la Superintendencia del Sistema Financiero

Fecha: Del 15 de marzo al 05 de abril 2019.

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