MINEDUCYT Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Informes exigidos por disposición legal
En este aparado se publican los informes que por disposición legal genera esta institución. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
pdf | 2 MB
515 2020_ NA-020-2019 IA CE Cooperativa Tierra Fertil CI 10200
Año: 2020
Vigente
Creación: 20/07/2020
Actualización: 21/07/2020
Actualización: 21/07/2020
pdf | 10 MB
Informe de auditoría interna a la gestión de la Dirección Departamental de Educación de La Unión
Año: 2019
Vigente
Creación: 04/05/2020
Actualización: 04/05/2020
Actualización: 04/05/2020
pdf | 9 MB
Informe de auditoría interna por fiscalización en el Instituto Nacional Albert Camus, del período del 01 de enero 2017 al 31 de
octubre 2018, trabajo realizado por presuntas irregularidades denunciadas referente al manejo del dinero de las transferencias de fondos GOES y de los otros ingresos; así como, cobros indebidos a la comunidad educativa, falta de pago de salarios, prestaciones sociales y previsionales; entre otrosAño: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 3 MB
Informe de auditoría interna tipo investigativa en la Escuela de Educación Parvularia Zacamil, correspondiente al período de enero a noviembre de 2018,
relacionado con: llegadas tardías por parte del personal docente, recaudación de fondos por rifa sin saber el destino y cobros por matrícula 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 3 MB
Informe de auditoría interna a los fondos transferidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), otros ingresos y otros aspectos,
del Complejo Educativo Rafael Barraza Rodríguez, del período comprendido de septiembre de 2012 hasta junio de 2018.Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 5 MB
Auditoría de tipo investigativa determinando las razones de la no liquidación de las transferencias de fondos GOES, durante el periodo de los
años 2012 al 2017; del Centro Escolar Católico Nuestra Señora de Guadalupe, en caserío El Talpetate, cantón Cutumay Camones, municipio y departamento de Santa Ana, Cl. N.° 88129.Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 6 MB
Informe de auditoría interna al Centro Escolar Juana López, código de infraestructura n° 11594 correspondiente al período del 01 de enero 2017,
al 30 de septiembre de 2018Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 5 MB
Informe de auditoría interna para fiscalizar las operaciones administrativas, laborales, financieras, educativas, de informática y legales, comprendidas en los años 2017-2019, en
el Centro Escolar José Martí, código de infraestructura N° 10949.Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 7 MB
Informe de auditoría interna de tipo financiero, a las áreas de pagaduría auxiliar, desarrollo humano y bienes muebles, de la Dirección Departamental
de Educación de Chalatenango, periodo de enero a octubre de 2018Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 9 MB
Informe de auditoría interna de tipo financiero, a la administración, liquidación y cierre de cuentas bancarias EDUCO de la Dirección Departamental de
Educación de Sonsonate, periodo abril 2007 a diciembre 2010, con actualización a junio 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 2 MB
Informe de auditoría interna de tipo financiero, al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Asociación Fe
y Alegría, para la ejecución de proyecto: formación de especialistas y docentes para las áreas de educación artística y educación física en el marco del plan nacional de formación de docentes en servicio 2015-2019, por la cantidad de US$100,000.00 ref. MINED-DNEM-03/2017, periodo de enero a diciembre 2017Año: 2019
Vigente
Creación: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
Actualización: 01/10/2019
pdf | 10 MB
Informe de auditoría interna de tipo financiero, al contrato de servicios de arrendamiento de impresiones y fotocopias en oficinas centrales del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), año 2015.Año: 2019
Vigente
Creación: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
pdf | 7 MB
Informe de auditoría interna a las actividades administrativas y jurisdiccionales ejecutadas por la Junta de la Carrera Docente (JCD) del departamento de
La Libertad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), por el periodo comprendido de enero 2012 a noviembre 2016.Año: 2019
Vigente
Creación: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
pdf | 20 MB
Informe de auditoria interna de tipo financiero, a los proyectos y programas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), correspondientes al
período de enero a diciembre de 2018.-Año: 2019
Vigente
Creación: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
Actualización: 30/09/2019
pdf | 40 MB
Examen especial de tipo financiero, a las actividades, registros y estados financieros del ministerio de educación, ciencia y tecnología (MINEDUCYT), de enero
a diciembre 2017Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 20 MB
Informe de auditoría interna a los fondos transferidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por medio de convenios suscritos con
instituciones implementadoras de programas " educativos, por el período de enero a diciembre del año 2017.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 10 MB
Informe de auditoría interna al Programa de mejoramiento de la infraestructura escolar, correspondiente a los períodos del 01 enero de 2015 al
30 de septiembre de 2016, actualizado abril de 2019Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 5 MB
Informe de auditoría interna de tipo de gestión al Programa de alfabetización de jóvenes y adultos, correspondiente al período del 01 de
enero 2016 al 31 de octubre de 2016, actualizado al 17 de mayo de 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 6 MB
Informe de auditoría interna proceso de compras LG190/2013 programa de asistencia psicosocial para el fortalecimiento de habilidades e sociales para una sana
convivencia escolar.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 3 MB
Informe de auditoría interna de tipo de cumplimiento al proceso de compras LG 045/2011 relacionado con la compra de instrumentos musicales para
centros educativos.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 2 MB
Informe de auditoría interna de tipo operativo sobre la marcación del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación de La Libertad,
destacado en las oficinas de MINED central durante el período 2014 y 2015, municipio de La Libertad, departamento de La Libertad.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 6 MB
Informe de auditoría interna de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional Jacinto Castellano Palomo, municipio de Sensuntepeque,
departamento de Cabañas, correspondiente a los períodos de enero 2014 a diciembre de 2016, con actualización a abril de 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 8 MB
Informe de auditoría interna de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional Cantón Lourdes, municipio de Colón, departamento
de La Libertad, correspondiente a los fondos condicionados del año 2008 y al período de enero a diciembre de 2016 y; con actualización a abril de 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 3 MB
Informe de auditoría interna de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, municipio de Metapán,
departamento de Santa Ana, correspondiente al período de enero a diciembre de 2016, con actualización abril 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 30 MB
Auditoria por examen especial de tipo administrativo, correspondiente al ejercicio 2018, con actualización al 30 de abril de 2019.
Año: 2019
Vigente
Creación: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
Actualización: 23/09/2019
pdf | 2 MB
Auditoría de examen especial de tipo de gestión al Instituto Nacional de Texistepeque, municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana, correspondiente al
período de enero de 2015 a diciembre de 2016, con actualización a abril 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
pdf | 7 MB
Auditoría de examen especial de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional San Ildefonso, municipio de San Ildefonso,
departamento de San Vicente, correspondiente al período de enero de 2017 a junio de 2018 y actualizado al 18 de febrero de 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
pdf | 8 MB
Auditoría interna de examen especial de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional Cantón Lourdes, municipio de colón,
departamento de La Libertad, correspondiente a los fondos condicionados del año 2008 y al período de enero a diciembre de 2016 y; con actualización a abril de 2019Año: 2019
Vigente
Creación: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
pdf | 3 MB
Informe de auditoría interna de tipo de gestión al organismo de administración escolar del Instituto Nacional Benjamín Estrada Valiente, municipio de Metapán,
departamento de Santa Ana, correspondiente al período de enero a diciembre de 2016, con actualización abril 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
pdf | 30 MB
Auditoría Interna por examen especial de tipo administrativo, correspondiente al ejercicio 2018, con actualización al 30 de abril de 2019.-
Año: 2019
Vigente
Creación: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019
Actualización: 19/09/2019