Usulután, Usulután Este Alcaldía Municipal de Usulután Este
Informes finales de auditorías
Nota(s) aclaratoria(s)
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El tiempo estipulado para la elaboración del examen especial fue del 06 de noviembre al 23 de diciembre 2023. El presente informe
contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a los Controles de Distribución de Combustible, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2023
Vigente
Creación: 10/04/2024
Actualización: 10/04/2024
Actualización: 10/04/2024
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Informe Final de Auditoria de Examen Especial Realizada a la Unidad de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de enero
al 31 de julio de 2023Año: 2023
Vigente
Creación: 15/01/2024
Actualización: 15/01/2024
Actualización: 15/01/2024
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Administración de Mercados, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2023
Vigente
Creación: 15/01/2024
Actualización: 15/01/2024
Actualización: 15/01/2024
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Gestión de Riesgos, por el
periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 30 de abril de 2023. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2023
Vigente
Creación: 11/10/2023
Actualización: 11/10/2023
Actualización: 11/10/2023
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoria de Examen Especial efectuada a la Unidad de Gerencia General, por el periodo
comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2022. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Arts. 30 y 31 de las Normas de Auditoria lnterna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2023
Vigente
Creación: 13/07/2023
Actualización: 13/07/2023
Actualización: 13/07/2023
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Proveeduría, Activo Fijo y Servicios
Generales, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 30 de junio de 2022. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2022
Vigente
Creación: 12/01/2023
Actualización: 12/01/2023
Actualización: 12/01/2023
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Cuentas Corrientes, por el periodo
comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2022
Vigente
Creación: 31/10/2022
Actualización: 31/10/2022
Actualización: 31/10/2022
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, por
el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2022
Vigente
Creación: 31/10/2022
Actualización: 31/10/2022
Actualización: 31/10/2022
pdf | 800 KB
El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2022. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2022
Vigente
Creación: 27/07/2022
Actualización: 27/07/2022
Actualización: 27/07/2022
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Versión Seleccionable
Año: 2022
Vigente
Creación: 28/04/2022
Actualización: 28/04/2022
Actualización: 28/04/2022
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a los Controles de Consumo del Combustible, por el
periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de julio de 2021. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2021
Vigente
Creación: 28/01/2022
Actualización: 28/01/2022
Actualización: 28/01/2022
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Versión Seleccionable
Año: 2021
Vigente
Creación: 30/10/2021
Actualización: 30/10/2021
Actualización: 30/10/2021
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El presente informe contiene los resultados de la auditoría realizada por la firma de auditores de Valiente y Asociados(Auditoria Externa) sobre los
Estados Financieros de la Municipalidad de Usulután, Departamento de Usulután, por el periodo comprendido del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Presentada y finalizada el 24 de marzo de 2021.Año: 2021
Vigente
Creación: 27/07/2021
Actualización: 27/07/2021
Actualización: 27/07/2021
pdf | 2 MB
El presente informe contiene los resultados de la auditoría realizada por los auditores de Valiente y Asociados(Auditoria Externa) sobre los Estados Financieros
de la Municipalidad de Usulután, Departamento de Usulután, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Presentada y finalizada el 24 de marzo de 2021.Año: 2021
Vigente
Creación: 27/07/2021
Actualización: 27/07/2021
Actualización: 27/07/2021
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Versión Seleccionable
Año: 2021
Vigente
Creación: 26/04/2021
Actualización: 26/04/2021
Actualización: 26/04/2021
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuado al “Estado de Emergencia en el Municipio de Usulután,
Departamento de Usulután, por la Epidemia Covid-19”, Periodo Fondos FODES 75% de febrero y marzo de 2020. La Auditoría fue realizada conforme a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2020
Vigente
Creación: 10/11/2020
Actualización: 18/01/2021
Actualización: 18/01/2021
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2020
Vigente
Creación: 29/10/2020
Actualización: 29/10/2020
Actualización: 29/10/2020
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Ante la falta de publicación de Información Oficiosa de: Informes Finales de Auditorías Período enero a julio 2020. Los Informes Finales de
Auditoría no se ejecutaron debido a la falta de un auditor interno en el mes de enero y febrero 2020. El nuevo nombramiento fue realizado en el mes de marzo 2020, no se ha realizado Informe Final de Auditoría debido al Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia COVID-19.Año: 2020
Vigente
Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Proveeduría y Servicios Generales (Logística),
por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2019
Vigente
Creación: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Mercados Municipales, por el periodo
comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de junio de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2019
Vigente
Creación: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Recursos Humanos, por el periodo
comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2018. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2019
Vigente
Creación: 16/12/2019
Actualización: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, por
el periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de abril de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2019
Vigente
Creación: 29/10/2019
Actualización: 14/01/2020
Actualización: 14/01/2020
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Informe de Auditoría de Examen Especial realizado a la Unidad de Registro del Estado Familiar, periodo del 01 de abril al 31
de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.Año: 2019
Vigente
Creación: 31/07/2019
Actualización: 29/10/2019
Actualización: 29/10/2019
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El presente informe contiene los resultados de la Auditoría de Examen Especial efectuada al Fondo Circulante de Caja Chica, por el periodo
comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 al 31 de enero de 2019. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.Año: 2019
Vigente
Creación: 31/07/2019
Actualización: 31/07/2019
Actualización: 31/07/2019
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Resultados de la Evaluación realizada a la Unidad de Logística y Unidad de Tesorería, emitidas por la Unidad de Auditoría Interna periodo
de enero a diciembre de 2018, en la Municipalidad de Usulután, producto del cumplimiento de Leyes, Reglamentos y otras Normas aplicables.Año: 2018
Vigente
Creación: 29/01/2019
Actualización: 29/01/2019
Actualización: 29/01/2019
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Versión Seleccionable
Año: 2017
Vigente
Creación: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018
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Versión Seleccionable
Año: 2016
Vigente
Creación: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018
Actualización: 31/10/2018