CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Informes exigidos por disposición legal

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pdf | 5 MB
Exámen especial al recurso informático de FENADESAL, en cuanto a su disponibilidad, cobertura de seguro, mantenimiento y descargo, período 01 de Mayode 2018/ 15 de Octubre de 2019 y seguimiento a recomendaciones en proceso, de autorizaciones anteriores
Informes Auditoria Interna
Año: 2020
Vigente
Creación: 25/02/2020
Actualización: 25/02/2020
pdf | 4 MB
Exámen especial al recurso informático de Oficina Central, en cuanto a su disponibilidad, cobertura de seguro, mantenimiento y descargo, período 01 deOctubre de 2018/ 31 de Agosto de 2019 y seguimiento a recomendaciones en proceso, contenidas en los informes Ref. UAI- 020/2018 del 27/04/2018 y Ref. UAI- 021/2017 del 06/12/2017
Informes Auditoria Interna
Año: 2020
Vigente
Creación: 25/02/2020
Actualización: 25/02/2020
pdf | 500 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA "ATILISA, S.A. DE C.V.", DEDICADA A LA VENTA DE MERCADERIATRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/SOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 500 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION SELECTIVA DEL ACTIVO FIJO DE FENADESAL AL 30 DE ENERO Y CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE Y REGISTROSAUXILIARES AL 31 DE ENERO DE 2019.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 800 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA "EL DORADO DUTY FREE", DEDICADA A LA VENTA DE MERCADERIATRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/MOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A OCTUBRE DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 09/04/2019
Actualización: 09/04/2019
pdf | 4 MB
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2019
Informes Auditoria Externa
Año: 2019
Vigente
Creación: 25/04/2022
Actualización: 25/04/2022
pdf | 2 MB
INFORME ESPECIAL AL RECURSO INFORMATICO DEL AIES/ SOARG, EN CUANTO A SU DISPONIBILIDAD, COBERTURA DE SEGURO, MANTENIMIENTO Y DESCARGO, PERIODO DEL 01DE JULIO DE 2018/31 DE MAYO DE 2019 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, DE AUDITORIAS ANTERIORES
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 07/10/2019
Actualización: 07/10/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS DEL SUBGRUPO 213 DEUDORES (CUENTAS POR COBRAR), ANALIZANDO EL GRADO DE MOROSIDAD AL31 DE MAYO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 04/10/2019
Actualización: 04/10/2019
pdf | 2 MB
INFORME DE EXAMEN DE VERIFICACION DE USO DE VEHICULOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELSALVADOR/ SOARG, DURANTE EOL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 04/10/2019
Actualización: 04/10/2019
pdf | 1000 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE VEHICULOS, CONSUME DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FENADESAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDODEL 01 DE ENERO AL 18 DE JUNIO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 04/10/2019
Actualización: 04/10/2019
pdf | 300 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN LA CUENTA 21101001 CAJA OFICINA CENTRAL, DURANTE AGOSTO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 04/10/2019
Actualización: 04/10/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS DIRECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2018, VERIFICANDO RAZONABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 500 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE PERSONAL, PAGO DE SALARIOS, RETENCIONES Y REMISION DE DESCUENTOS A LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS Y PAGODE HORAS EXTRAORDINARIAS EN FENADESAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 1 MB
EXAMEN ESPECIAL AL RECURSO INFORMATICO DEL PUERTO DE ACAJUTLA, EN CUANTO A SU DISPONIBILIDAD, COBERTURA DE SEGURO, MANTENIMIENTO Y DESCARGO, EN ELPERIODO 01 DE FEBRERO DE 2018/31 DE ENERO DE 2019 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI 03/2019, DEL 27 ABRIL DE 2018
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 800 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACION DE INGRESOS REPORTADOS POR LA EMPRESA OVNI INEVERSIONES, S.A DE C.V, DEDICADA A LA VENTA DEMERCADERIA TRADICIONAL Y ESPECIALIZADA, EN EL AIES/SOARG, DETERMINANDO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO DE TARIFA DURANTE ENERO A DICIEMBRE DE 2018
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 800 KB
EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE ATERRIZAJES Y ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES COMERCIALES Y PRIVADAS, VERIFICANDO LIQUIDACIONES DE DERECHOS DEEMBARQUE DE LINEAS AEREAS, COMPROBANDO SU RAZONABILIDAD DURANTE ENERO Y FEBRERO 2019
Informes Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 02/10/2019
Actualización: 02/10/2019
pdf | 2 MB
La Unidad de Auditoría Interna de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en cumplimiento de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) yel Manual de Auditoría de la Unidad de Auditoría Interna de la CEPA, presenta el Plan Anual de Auditoría a ejecutar para el año 2019.
Plan Anual Auditoria Interna
Año: 2019
Vigente
Creación: 28/01/2019
Actualización: 28/01/2019
pdf | 900 KB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON ANÁLISIS EFECTUADO A DEUDA PENDIENTE DE CANCELAR A PROVEEDORES POR SUMINISTRO DE REPUESTOS EN EL PUERTODE ACAJUTLA, AL 31 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 400 KB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE COMPRAS INSTITUCIONAL 2017, SEGUNDO SEMESTRE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 300 KB
EXAMEN ESPECIAL DE ARQUEOS REALIZADOS A FONDOS DE CAJAS CHICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ILOPANGO Y AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR/MOARG, VERIFICANDOClJMPLIIVIIENTO DE NORMATIVA, AL 10 DE AGOSTO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL AIES/MOARG, ENEL PERIODO: 01 DE JUNIO DE 2017/30 DE JUNIO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA ANTERIORES.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN ESPECIAL DE INVENTARIO AL ALMACEN DE MATERIALES DE FENADESAL, VERIFICANDO INGRESOS, SALIDAS Y REGISTRO ADECUADO EN AUXILIARES, AL 31 DE JULIODE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN ESPECIAL DE REVISION A LOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS MEDIANTE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DEL AIES/MOARG, EVALUANDO LA RAZONABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DENORMATIVA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
INFORME DE EXAMEN ESPECIAL AL DEVENGAMIENTO DE VIATICOS POR COMISION INTERNA EN FENADESAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE, EN ELPERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 3 MB
EXAMEN DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS, CONSUMOS Y CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, EN LA UNIDAD MÉDICA AEROPORTUARIA(UMA) Y CLÍNICA EMPRESARIAL DEL AIES/MOARG, PERIODO: ENER0/2016/22 DE MAYO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LA CUENTA 211010 CAJA GENERAL DE OFICINA CENTRAL, DURANTE MARZO DE 2018.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIBNTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN FENADESAL, PERIODO 30 DE MAYO DE 2017/ 30 DEABRIL 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN EL INFORME REF. UAI-07/2017, DEL 29 DE MAYO DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 24/10/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 2 MB
EXAMEN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA CEPA
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 4 MB
EXAMEN ESPECIAL DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, EN LAS INSTALACIONES DELAIES/MOARG.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018
pdf | 5 MB
EXAMEN ESPECIAL A LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SADFI Y CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EL PUERTO DEACAJUTLA, PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2017/ 31 DE ENERO 2018 Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACJONES EN PROCESO, CONTENIDAS EN INFORME REF. UAI-02/2017, DEL 04 DE ABRIL DE 2017.
Informes Auditoria Interna
Año: 2018
Vigente
Creación: 10/07/2018
Actualización: 24/10/2018